Включать ли в вычет суммы, перечисленные в Фонды ОМС с ИП или только суммы, перечисленные непосредственно в Пенсионный Фонд?
Светлана Скобелева. Все статьи автора
Светлана Скобелева — директор департамента аудита ООО предприятие "КГ "Аюдар"
В конце 2009 года приобретен в собственность жилой дом с участком, на котором находится дом. Сейчас, в 2010 году, сдается декларация на получение имущественного вычета. Будет ли предоставлен вычет на землю и в каком размере? Мах по 2 000 000 руб. за дом и 2 000 000 руб. за землю или всего 2 000 000 единожды?
Наше ТСЖ применяет УСН (доходы). В 2009 году в доходную часть мы не включали все платежи членов ТСЖ, т.к. считали их целевыми платежами на ведение уставной деятельности.
Предприниматель на ЕНВД, продает нежилое помещение, находившееся в собственности менее 3х лет. Здание использовалось в предпринимательской деятельности (обл. ЕНВД). Нужно ли платить НДФЛ, если да, то можно ли использовать имущественный вычет?
В 2004 году были куплены акции, в 2009 году - проданы. С 2007 года при продаже акций не предоставляется вычет при уплате НДФЛ. В цифровом выражении разница между покупкой и продажей получилась значительная, но если считать по стоимости жизни в 2004 году и сейчас, то это едва ли не убыток. (к примеру, стоимость квартир увеличилась в несколько раз).
Я учусь на заочном отделении 3 года и работаю. Договор с университетом заключала моя мама.когда мне не было 18 лет.Могу ли я подать на вычет.если договор подписывала моя мама "Заказчик" и она к тому времени была на пенсии? Для оплаты обучения я давала свои деньги маме, .так как в договоре прописано.что деньги платит "Заказчик".Как мне доказать при подаче документов на вычет в налоговую, .что фактически денежные средства мои, а не мамины?
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50000 рублей на каждого ребенка.
В 2009 году я оплатила обучение дочери-студентки дневного отделения ВУЗА. Договор, лицензия, справка о том, что она является студенткой - все есть.
Возможно ли произвести зачет суммы излишне уплаченного налога на прибыль в бюджет субъекта РФ обособленного подразделения г. Выборг (без обязанности по уплате налога) в счет погашения недоимки по НДС г.Санкт-Петербург (головная организация)?
Подскажите, пожалуйста, может ли учесть ИП в составе расходов при УСН стоимость приобретенного грузового автомобиля, который сдается в аренду по договору без экипажа.
Получу ли я право на имущественный налоговый вычет после покупки земельного участка, расположенного на землях населённых пунктов и предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства? Естественно после постройки на нём жилого дома.
Я пенсионер 1945 г. рождения. Дома не сижу, зарегистрировал ИП. Недавно узнал, что согласно п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 107 я мог бы и не платить в накопительную часть трудовой пенсии. Когда я спросил об этом в пенсионном фонде, там сделали круглые глаза и сказали, что платить во все части обязательно. Что это? Некомпетентность работников ПФ РФ или я не прав? Ответьте, пожалуйста.
Как ИП на традиционной системе налогооблажения хочу приобрести легковой автомобиль (отечественный) для осуществления деятельности, произвести вычет НДС, рассчитывать амортизацию и платить налог на имущество.
Какие налоги уплачивает физическое лицо при продаже недвижимого имущества, находившегося в собственности более трех лет? Здание использовалось для ведения предпринимательской деятельности (сдача в наем).
Сотрудник уходит в отпуск с 10.03.2010г по 06.04.2010г.(28 к.д.). Расчетный период с 01.03.2009г по 28.02.2010 года. В январе 2010 он был в командировке с 03.01.2010 по 13.01.2010г. В январе с 03.01.10 по 10.01.10г. праздничные дни, он работал в командировке. Эти дни оплатили ему как работу в выходной день, т.е. в двойном размере от оклада.
В нашей организации есть расходы, которые не уменьшают налогооблагаемую прибыль (оплата проездных билетов и междугородних телефонных разговоров сотрудникам компании). С 2010г. эти расходы облагаются страховыми взносами в ПФ, Мед.страх, ФСС. Можно ли суммы страховых взносов относить на расходы? (Наткнулась на письмо-ответ на частный вопрос Минфина от 22.03.2010г.)
Помогите разобраться! У меня ИП на УСН на патенте, вид деятельности Ателье (пошив и ремонт одежды), могу ли я применять бланки строгой отчетности или обязательное применение ККМ (в ФЗ-54 нашего вида деятельности для применения БСО нет, т.е. мы должны применять ККМ), но практически все ателье нашего города применяют БСО, но они на ЕНВД, зависит ли применение БСО от налогового режима?
У меня вопрос. С 30.11.2009 по 18 апреля 2010 я выплатила больничный по беременности и родам .Сотрудница просит пересчитать, т.к изменился порядок расчета с 01 января 2010 и потолок изменился при расчете. У сотрудника зарплата 42000 тыс., она получила по 18 апреля 2010 исходя из 25 390.00.
Наша фирма совмещала ЕНВД и УСН. В январе 2010 г. деятельность по ЕНВД была прекращена, о чем было надлежащим образом сообщено в нал.инспекцию.
ИП открывает магазин мясная лавка, без алкоголя, попадаем под ЕНВД, нужен ли нам кассовый аппарат? Так же открывает и закусочную на ЕНВД без алкоголя нужен ли тут кассовый аппарат?