Мы оплатили 30 % по договору поставки оборудования (ОС) - 4 шт - 15.11.2013. На 31.12.2013 была переоценка аванса 28.02. оплатили по 70% за 2шт. По какой стоимости приходовать 2 шт оборудования которые пришли 06.05.2014г.?
Катерина Васенова. Все статьи автора
Катерина Васенова — руководитель отдела аудита компании «Уверенность»
Наш контрагент требует: "Акт сверки должен быть подписан директором или работником компании, но для подтверждения законности подписи нужен оригинал приказа либо доверенности, составленный таким образом, чтоб из содержания его было достоверно понятно, какие именно документы имеет право подписывать должностное лицо, либо копия, заверенная директором или синей печатью, совпадающей с образцом печати." Что это за требования и законны ли они?
Куда относят расходы на текущий ремонт и кап ремонт зданий машин ВС в аэропортовской деятельности? К основной деятельности или к прочим расходам?
МРИ ФНС № 3 в г. Бузулуке настаивает на том, чтобы я предоставила кор. отчет по налогу на прибыль за 1 кв 2014 и заполнить раздел 1.2 (Ежемесячные авансовые платежи).
Как отгрузить товар из России в Крым? Как нужно правильно оформить документы?
УСН 6%. Мы являемся агентами по приему денежных средств принципала-нерезидента. Суть нашей деятельности – найти платежные системы, которые будут принимать денежные средства от физлиц в пользу принципала на территории РФ. При формировании агентского вознаграждения мы учитываем свою комиссию (Х) + комиссию платежных систем (Y) и платим 6% со всего агентского вознаграждения. Можно ли как-то при расчете дохода учитывать только нашу комиссию (Х)?
Мы ООО Домашняя выпечка - производим кондитерские изделия Смак, работаем б/НДС. Открыли еще предприятие ООО Смак для работы с НДС. Как изменить цены? Добавить тупо НДС, или писать НДС в том числе? Можно ли показать все в цифрах, например, цена печенья б/НДС - 100р.?
Совет директоров принимает решение убытки прошлых лет не покрывать, а прибыль 2013 г направить почти полностью на выплату дивидендов. Чтобы имелись деньги для выплаты в мае 2014 года продается офис и общее собрание скорее всего примет решение о выплате дивидендов.
Куплено здание в 2013 г. и передано на реконструкцию свыше 12 мес. Площадь здания после реконструкции составит 2500 кв.м. В июне 2014г. часть здания 1100 кв.м отремонтирована (подведено тепло, вода, свет, вентиляция) и начинает эксплуатироваться. Акт ввода будет получен после реконструкции всего здания (не раньше 2016г.). Свидетельство о регистрации будет выдано на все здание одно. Надо ли начислять налог на имущество на отремонтированную часть здания? Начисляется ли амортизация на эту часть?
На каком налоге работать ИП, если у него розничная торговля?
По договору ТЭО оказываем транспортно-экспедиционное обслуживание по перевозке грузов. Клиент по счету хочет оплатить наличкой 100,00руб. Мы пробиваем чек только на 20,00руб за наше вознаграждение, а на оставшиеся 80,00руб чек не пробиваем, выдаем только приходно-кассовый ордер (т.к. это транзитные операции). Правомерно ли это и могут ли возникнуть претензии от проверяемых органов о не применении ККТ?
Как отразить списание имущества стоимостью 10 000 рублей (Д20 К10), внесенного в качестве уставного капитала, в налоговом учете? Можем ли мы принять в полном объеме эту сумму к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль? Если имущество используется в деятельности организации? Или мы вообще не имеем права отражать эту сумму в расходах без оценки стоимости имущества ?
Может ли ФНС принудительно взыскать авансовые платежи по налогу на прибыль за 4 квартал, если декларация за год уже сдана и налог полностью уплачен?
У нас ИП дох-расх, приобрели здание ( мастерская) за наличку, оплатили полностью, получили свидетельство, идет ремонт. Я после того как ввожу его в эксплуатацию могу учитывать все затраты на ремонт? Как я должна это сделать? Пока все материалы собираю на 08.3
Применяется ли формула для расчета налога на прибыль с дивидендов, указанная в пункте 5 статьи 275 НК РФ, для общества с ограниченной ответственностью в 2014 году?
Ранее заказчиком (Организация А) был заключен договор на выполнение проектных работ с подрядчиком (Организация Б) и перечислен аванс по договору. Затем организации А и Б заключили тройственное соглашение о замене стороны в договоре с новым заказчиком (Организацией В).
Продан станок ниже остаточной стоимости на 800 т.р. Как учитывать в налоговом и бухгалтерском учете? Убыток показывать? Финансово-хозяйственная деятельность не ведётся на предприятии около года? Амортизация за 4 года была рассчитана по минимуму, срок 25 .
Нужно ли сторнировать прошлогодние записи в части списания электродвигателя, подавать уточненки по налогу на прибыль? Или же рассмотреть это как излишек, оприходовать на 91.1 и не подавать уточненки?
На балансе у некоммерческой организации находятся 2 автомашины. Одна а/машина была получена организацией по договору пожертвования на осуществление уставной деятельности, балансовая стоимость и начисленная амортизация равны. Вторая а/машина приобретена за счет целевых средств.
Работники организации находились в командировке, выписан общий счет за гостиницу на одного работника, а не на каждого командированного. Будет ли такой документ (общий счет за проживание) правомерным для отнесения на затраты для уменьшения базы налога на прибыль?