Ошибочной платежкой-02 бизнес может начислить себе лишние налоги

Платежка со статусом 02 одновременно является уведомлением по ЕНП. По ней вы не только перечисляете деньги в бюджет, но и информируете ФНС о том, что по такому-то КБК и ОКТМО за такой-то период начислена энная сумма налога. Если вы ошиблись в каком-то реквизите, вам могут начислить не тот налог.

Именно такая история приключилась с участницей нашего форума.

ИП в апреле отправил платежку на налог по УСН за 2022 год. Но в реквизитах платежки он ошибочно указал КВ.01.2023, то есть, аванс за 1 квартал 2023 года.

На основании этой платежки налоговики провели начисление аванса по УСН за 1 квартал 2023 года. А на основании декларации по УСН за 2022 год – начисление налога за 2022 год.

То есть, одна и та же сумма была начислена дважды. Вины налоговиков тут нет, ведь ИП сам сообщил им своей платежкой-02, что надо начислить аванс за 1 квартал. При этом за 1 квартал ничего начислять не надо было.

Теперь чтобы исправить период в платежке, бизнесмену надо сдать уведомление, в котором указать аванс по УСН за 1 квартал, но уже с нулевой суммой.

Будьте внимательнее при заполнении платежек.

ФНС сетует, что там много ошибок. Впрочем, ошибки есть и в уведомлениях.

Комментарии

4
  • Татьяна Королева

    а зачем в апреле надо было уплачивать усн  за 22 год платежкой 02? этого не надо было делать, даже с правильным периодом

    • id627956334

      Почему? Я оплатила с периодом ГД.00.2022, статус 02, и все прекрасно отразилось в ЕНС. А вышеозначенному бизнесмену просто еще раз оплатить налог за 2022 с правильным периодом. После сдачи УСН за 2023, начисление аванса за 1 кв. 2023 тоже возьмется из декларации. Все и выровняется. И никакие уточненные уведомления не нужны.

      • бух2007

        После сдачи УСН за 2023, начисление аванса за 1 кв. 2023 тоже возьмется из декларации. Все и выровняется. И никакие уточненные уведомления не нужны.

        так тогда целый год будет переплата на ЕНС, если налог будет меньше, чем он уплатил за 2022

      • Татьяна Королева

        потому, что начисление за 22 год возьмут из декларации, и спишут налог с енс в этой сумме. я просто в апреле пополнила енс на сумму усн за 22 год и сдала декларацию