Агентское вознаграждение нерезиденту
Здравствуйте. Компания оплатила агентское вознаграждение компании нерезиденту 23000 юаней, а потом еще 70000 юаней.
Вопросы:
При списании с валютного счета в юанях операция проведена как ,, прочие расчеты с контрагентом,, и проставлен счет 60.22. Это верно?
Документов от них на 70000 юаней не будет: как учесть в расходах эту комиссию? Отнести на стоимость автомобилей, которые через этого агента покупали?
Комиссию/ агентское вознаграждение на 23000 юаней каким документом провести в 1с: бухгалтерия 8.3? Простым поступлением услуг от поставщика или как?
Будет ли здесь ндс к уплате? И, если да, то как его посчитать, начислить и в какие сроки уплатить?
Эксперт:
Эта и еще 7 168 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый вечер.
1. Если это аванс поставщику через агента, то верно.
2. У вас есть агентский договор, согласно нему и выплачивается вознаграждение. Если это оплата за автомобили, которые будут поставлены вам, то агентское вознаграждение включается в первоначальную стоимость.
3. Да, простым поступлением услуг.
4. Нет, НДС тут нет, потому что согласно ст.148 НК РФ, местом реализации Россия не является.
1. Это - агентское вознаграждение, не оплата поставщику. Счет же должен быть 60.21, а не 60.22, верно? Или нет?
2. Каким документом? Или операцией вручную отнести на стоимость автомобиля?
1. Расчеты с агентами в 1С обычно проводят через счет 76.09.
2. В отчете агента вы указываете не счет затрат, а 08 счет. Таким образом, вознаграждение будет включаться в первоначальную стоимость объекта.
1. Спасибо!
2. А если не будет отчета агента, то операцией вручную сделать?
Тогда просто актом оказанных услуг проводите и ставите там 08 счет