Начисление/списание расходов

Добрый день!

ООО на ОСНО заключил с покупателем договор на поставку посадочного материала. Согласно договору было запланирована поставка до 15.05.24, а фактически поставили 24.06.24. В связи с поздней поставкой, покупатель заявил требовании о взыскании с ООО убытков и упущенной выгоды, и потребовал 300 000 руб. Со стороны бухгалтера была произведена оплата и зарегистрирована проводка Д 62 К 51. 1) Подскажите, правильно ли зарегистрирована проводка? Или необходимо было провести как "Прочее списание" и указать 76.09. 2) Подскажите, как в 1с правильно провести оплату в сторону покупателя, а также как списать образовавшую задолженность. 3) Нужно ли на списание образовавшей задолженности бухгалтеру составлять бухгалтерскую справку?

  • Оксана Сутормина

    Здравствуйте.

    указать 76.09

    Лучше использовать сч. 76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками.

    Нужно ли на списание образовавшей задолженности бухгалтеру составлять бухгалтерскую справку?

    Признайте неустойку документом Операция, введенная вручную.

    Дт 91.02 Прочие доходы и расходы Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) Кт 76.06 покупатель

    Поэтому

    Или необходимо было провести как "Прочее списание"

    Да. С использованием сч. 76.06.

  • Оксана Сутормина

    Пойдут.

    Штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств учитываются в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль на основании пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ.

  • Оксана Сутормина

    Зачем? Есть же соглашение о признании неустойки. Или его не составляли?

  • Оксана Сутормина

    Можете. Но не обязательно. Посмотрите что у вас прописано в УП.

Эта и еще 6 130 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+