Возврат товара импортному поставщику - сдача отчетности
Добрый день!
Подскажите, ситуация: импорт из Беларуси, при принятии товара обнаружили брак, оформили возврат в течении буквально нескольких дней с актом о браке и тд.
В 1с провели поступление + возврат товара поставщику.
Как правильно сдать Заявление о ввозе товаров и Декларацию по косвенным налогам?
На полное начальное количество (и сумму), до возврата?
Или с учетом возврата, на уменьшенное количество (и сумму, соответственно)?
Эксперт:
Эта и еще 7 259 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
Я вчера отвечала на этот ваш вопрос. Что-то осталось непонятным?
Вчера был вопрос по Статистике. Сегодня уточняю по отчетам в налоговую.
Система та же получается, сдаем только на поступление без учета возврата?
Да, не заметила, что вопрос другой.
Но в общем ответ тот же самый - подаете с учетом корректировки. Продавец в Белоруссии не может подтвердить ставку 0%, по товарам, которые были возвращен брак. И вы не должны платить НДС по возвращенному товару.
Протокол 18 к договору ЕАЭС.
Т.е. вы корректируете базу сразу и подаете правильные данные в первичной декларации.
Хм... а я Ваш вчерашний ответ поняла так, что я наоборот сдаю отчет в Статистику по первичным данным (на полное поступление), без учета возврата? Так как в ответе была ссылка на то, что товары, ввезенные (вывезенные) по рекламации не учитываются.
Но судя по сегодняшнему ответу - поняла неверно? Сдаю все же уже с учетом уменьшения количества?
Я про сегодняшний ваш вопрос про корректировку. У вас несколько похожих вопросов.
Вчера вы все поняли правильно.
Спасибо!