Красный уголок бухгалтера
Задать вопрос
Вопрос от Елена
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, можно ли рассчитываться бизнес картой ИП Доходы в магазинах, АЗС, продукты питания и т.д. и нужно ли собирать под эти покупки документы ? Благодарю
Вопрос от Калькулятор
Добрый день! Можно ли принять подотчет, если сотрудник расплатился в магазине чужой картой?
Вопрос от Катерина
И если эта компания оказывает услуги по перевозке для другой компании, что нужно оформлять?
Вопрос от Катерина
ООО приобрела автомобиль для доставок своей продукции. Какие документы нужны на грузоперевозки
Вопрос от В .
Добрый день Подскажи,пожалуйста Розничная торговля Не используем в программе «торговая наценка» Товар учитываем по покупной стоимости (в 1С бух) , в программе которой идет продажа (1С унф) розничная цена. Не могу понять в бух мы можем же не учитывать торговую наценку на сч 42🤔?
Вопрос от Ольга Бухгалтер
Что ответить на требование о вызове?;
Вопрос от Ольга Бухгалтер
Здравствуйте. Подскажите, если уведомления на енс по ндфл за 6 мес этого года подавали с невероятным ОКТМО, 6 НДФЛ сдали с верными данными. Нужно ли сейчас обнулить уведомления с невероятным ОКТМО. А то уфнс прислала - что ведение финансовой деятельности с высоким риском,
Вопрос от Dayan Kutuev
Здравствуйте! Мы ИП на УСН (д-р). В этом году 60 млн порог перейдем и с начала 25 г. видимо станем плательщиками НДС 5%. Подскажите пожалуйста как считать надо будет нам налоги? Вот в 25 г. 1 млн пришёл (в т.ч. НДС). И расходов мы понесли 800тр. Мы из 1млн выделяем 5% = 47 619 НДС в бюджет, а уже то что без НДС и будет сумма с которой надо считать налоговую базу?
Вопрос от Люда🌺
Добрый день ! 1% за 2024 год свыше 300т, если оплатим в 2024, налог по усн за 2024 можно уменьшить? Или только по сроку оплату уменьшается , то есть сможем за 2025 год только уменьшить ?
Вопрос от Dayan Kutuev
Здравствуйте! ИП на УСН ИЖС. Собираемся начать работать с эскроу счетами. Моментом признания дохода будет поступление средств от покупателя на эскроу счет или доходом средства будут являться после перевода средств с эскроу счёта?
Вопрос от Антонина
Добрый день. Может подскажут знающие коллеги. Есть онлайн-касса, есть агрегатор, через которого продаются услуги. Что-то айтишники недокрутили, и чеки по онлайн-кассе не формируются. Зашли в ЛК и увидели, что нет ни одного чека по продажам с 04.10.24. На р/счёт деньги по эквайрингу поступили. Как сейчас лучше исправить эту ошибку? Понимаю, что нужно сформировать чеки в онлайн-кассе на каждую продажу. Сомневаюсь, какой вид чека формировать - на продажу или чек коррекции. И нужно ли уведомлять ИФНС о самостоятельно обнаруженной и исправленной ошибке? И что ожидать от ИФНС за сформированные позже чеки?
Вопрос от Irina
Добрый день! Возможно кто-то сталкивался и поможет советом. Сотрудник принят на работу в мае этого года, пенсионер, в трудовой стоит увольнение в организации в другом регионе с датой 1.09.2023. С сентября месяца у него сняли индексацию пенсии, которая была с 01.01.2024. В Пенсионном объяснили это тем, что появились сведения, что на 1.01.2024 он числился работающим, мало того по сентябрь месяц на него та организация так и подает сведения как на работающего. Им не интересно, что мы тоже подаем на него сведения как на работающего. Предлагают самим разбираться. Посоветуйте, что можно предпринять в этом случае? Человек уже не молодой, хотелось бы помочь, но как?
Вопрос от Yana
Коллеги, добрый день! У кого был опыт или есть четкое понимание - как должен выглядеть исправительный счет-фактура при исправлении ошибки только в наименовании товара? Вариант просто заменить УПД на нужный с правильным наименованием покупателем отметается. Нужен именно исправительный документ. В первичном УПД было отгружено одно это наименование, в количество одной штуки. В итоге в нашей БП 8.3 в электронной форме у нас две строки в табличной части. 1. Первое наименование с показателями "до". 2. Первое наименование с показателями "после". Саму номенклатуру в справочнике не меняли, не перекомплектовывали, ничего не делали. То есть в обе строки выбрали одну и ту же номенклатуру А в печатной форме отражается только одна строка в табличной части. И в ней нет значений "до" и "после". То есть табличная часть выглядит как обычный УПД с одной строкой при первоначальной отгрузке. Скорее всего, потому что номенклатура из справочника выбрана одна и та же. В печатной форме дописали нужное наименование. И отдали на утверждение покупателю. В шапке указано, что это исправление 1 к тому первому УПД. Проводки сформированы как бы правильно - товар сторнировался, и он же опять продался. Вопрос: Как должна выглядеть печатная форма такого исправительного счф - с одной строкой или с двумя? До и после? Или может еще как-то по другому? В моем понимании, все-таки с двумя строками. И как тогда это в БП8,3 лучше сделать. Товар один и тот же. Спасибо!
Вопрос от Лилия Пачева
Есть чат для бухгалтерии фермеров
Вопрос от Лилия Пачева
Бухгалтерские услуги бухгалтера для ИП сельхозника как оплатить
Вопрос от Ольга Ольга
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить корректирующее уведомление по налогам, в нём была указана информация по страховым взносам и НДФЛ, уточнения нужно сделать только по НДФЛ, нужно продубливать информацию по страховым, внести новую по НДФЛ и отправить или заполнить уведомление только по НДФЛ и отправить?
Вопрос от elena_nalog_cons 👩🏻💻
Добрый день! Заказали в Киргизии товар - 600шт., оплатили 50%. Прислали первую партию, причем не 300, а 314 шт. Не понравилось качество, решили с ними больше не работать. Теперь получается, что спецификация на 600 шт, а в остальных документах - 314 шт. Что делают в таком случае? Спецификацию обязательно в налоговую отправлять?
Вопрос от Женя
Добрый день. Если организация с 2025 гола будет платить НДС (5%), нужно ли переделывать договора и прописывать в договоре сумму с ?НДС
Вопрос от Ева Нева
Подскажите, пжлста, кто знает, если физ лицо оплатит за товар через почту России, почта выступит как агент получается. Мы касс чек не должны пробивать? А с почтой договор надо?
Вопрос от Ольга
Здравствуйте, подскажите, если ИП подал корректировку 2 (неверно считал доход маркетплейса) по декларации УСН, с неверными ОКТМО. На енс у него задвоился налог. Сейчас подали корректировку 3, с верным ОКТМО, данные предыдущей декларации должны сейчас сторнироваться или возможно зависнет списание на неверном ОКТМО и обнулять нужно будет?