Красный уголок бухгалтера

Задавайте любые вопросы в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»
Задать вопрос

Вопрос от Ирина

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько реально дозвониться до налоговой в Санкт-Петербурге? Вторую неделю пытаюсь дозвониться до номера в уведомлении о вызове, идёт сброс.

Вопрос от Irina Telegina

Добрый день. ООО зарегистрирована в Мытищах (МО). Принимаем на работу сотрудника иностранца на водителя спецтехники. При подаче уведомления в МВД по миграции, какой адрес должен стоять в месте работы? Сотрудник будет работать на разных объектах по Москве и МО. Уведомление подавать в МВД по Мытищам? Или на адрес объекта где работает? А как потом вносить изменения на другой объект тогда? Оклад у него по мроту МО может быть, даже если он работает на объектах в Москве?

Вопрос от Elena V.

Добрый день! Что за ерунда?! У меня экспорт в Беларусь. Сдала НДС и Перечень заявлений через офис экспортера. Сегодня пришло письмо (!) от код налоговой 0036, а у меня 7726, говорят, что я должна предоставить реестр либо убрать суммы из раздела 4. Но как я сдам реестр, у меня же нет деклараций?

Вопрос от Екатерина

Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста, как провести кэшбек от банка с НДС. На расчетный счет поступил кэшбек от банка с НДС (по условиям зарплатного проекта). Также были направлены Отчет-акты, в которых мы идем как компания исполнитель услуги, в банк плательщик. Не могу понять как это все оприходовать в 1С. Заранее спасибо

Вопрос от Irina Ivanova

Добрый день уважаемые форумчане. Появилась у меня ЗУП 8.3. Вопрос по штатному расписанию: исходные - оклад за ставку 60, всего в организации дано 0,5 ставки. Как правильно завести в ЗУП в должность, что бы правильно считалось. Особенно интересует вопрос в графике работы, нужно ставить 40 часов как на полную ставку или 20 часов как если бы норма для 0,5 ставки?

Вопрос от Julia

Доброго дня,помогите пожалуйста разобраться:закрыли ИП,но поступил платеж от контрагента на расчетный счет (не успели закрыть),можем ли вернуть со счета физ лица или нужно будет 13% уплатить и сдать 3-ндфл

Вопрос от Надежда Васильева

Коллеги добрый день. Вчера приняла человека на работу. Подписали тр.договор. Остальные документы должен был подписывать сегодня утром. Вчера один день он отработал. А сегодня утром сообщил, что передумал у нас работать. Запись в трудовую книжку не успела сделать, в журнале учета тр.книжек запись есть и он расписался в ее получении. СЗВ-ТД вчера сдала. Еслиб этот отчет вчера не сдала, то сегодня б просто вернула все документы и забыла о человеке. На всякий случай взяла с него заявление об увольнении по собственному желанию с сегодняшнего дня. Прошу совета как мне теперь поступить? Через увольнение или через аннулирование?

Вопрос от Алёна

здравствуйте. я хотела бы присоединиться к проекту Красный уголок бухгалтера и задать вопрос В январе заключили договор с компанией на ведение комплексного бухгалтерского, налогового и кадрового учёта. Прошло 7 месяцев, не предоставляют отчёты о проделанной работе, не могу контролировать состояние своих дел. Компания отвечает. мы не должны вам отчитываться в течение года, только по его итогам. Разве? На какой документ можно сослаться? что регламентирует отчётность аутсортеров?

Вопрос от Yuriy

Добрый вечер. Пришло требование по декларации НДС с ошибкой по сф код 6 (срок сф более 3 года). Но сф от 02.02.2024 г. В чем подвох? Инспектор не дала внятного ответа. Написал ответ на требование и приложил сф.

Вопрос от Солнце

Коллеги, приветствую! Нужна небольшая консультация: есть ООО на ОСНО, бухгалтерия велась через пень колоду , фирма третий год существует. Бухгалтер был на аутсорсе (вернее уже 3 сменилось) и каждый лепил,что знал и что мог. По итогу сейчас переплаты по налогам, куча документов не отражено в учете, такая же куча не списана. В общем, кошмар и стандартная ситуация . Предложили заняться восстановлением бу/ну и уже вести дальше бухгалтерию. Никогда раньше я не занималась таким, отсюда и непонимание до конца, каким образом корректировать НУ- надо будет подавать уточненки за 2022-2023 гг? Или что почитать? Или можно текущим периодом исправлять? И сколько сейчас стоит восстановление бу/ну? Обороты пока небольшие - в мес примерно 50 документов поступлений и столько же отгрузок Спасибо за разъяснения и помощь

Вопрос от Надежда Васильева

Вечер добрый. Ситуевина следующая: налоги по сроку 28 июня смогли заплатить только 29 июЛя. В настоящее время сальдо на ЕНС +23т.р. Сегодня звонят диру толи с Фнс, толи с рай.администрации и приглашают на комиссию по повышению устойчивости, которая будет завтра. Вопрос: 1.В какой отдел фнс жаловаться за необоснованное включение в растрельный список? 2.на такие комисси как вообще приглашают: письменно или только по телефону?

Вопрос от Alexandra

Добрый день! Нужно пересчитать взносы на травматизм по тарифу 0,9. Как это корректнее сделать в программе в 1С? Подскажите, пожалуйста

Вопрос от Nadezhda Slukina

Здравствуйте. Мы являемся розничным магазином, ИП на патенте. Принимаем деньги за товар наличными и эквайринг. КУДиР заполняем на основании ежедневных отчетов о закрытии смены онлайн-кассы . Вопрос касательно оплат по банковским картам. В книгу доход по ним попадает в день закрытия смены, а деньги на р/счет поступают на следующий день. Насколько это правильно?

Вопрос от Victoria

Здравствуйте! У нас банкротство, работников увольняют в связи с ликвидацией, вых пособие и комп при увольнении начислены, в день увольнения конкурсный управляющий подпишет пл поручения и они сразу уйдут в картотеку. До конца года деньги точно не спишутся. Как быть с НДФЛ? Момента выплаты ведь не произошло, нужно ли подавать уведомление в ФНС или тут ноль к уплате, пока не спишутся деньги?

Вопрос от Ирина Ирина

Добрый день! Подскажите из за судебных тяжб директор хочет закрыть ИП как можно быстрее в конце августа, но есть клиенты которые оплатили за квартал сразу по сентябрь, у меня вариант один ,хочет закрыть пусть возвращает переплату за сентябрь. Подскажите А можно ли 1 сентября выставить акты за сентябрь, в договоре у нас ничего по датам не прописано, оказываем ежемесячные услуги, обычно делаю акт посл .днём месяца или квартала за 3 месяца сразу акт ,в договоре нет дат актов ,написано что акты выставляются в конце отчётного периода. Лично мне кажется что первого сентября выставлять акты не совсем правильно. Делать перезачеты, что оплачивали ИП, а услуги оказывала ООО последний месяц, тогда ИП надо оплатить второй фирме.договор то на оказание услуг с первой фирмой, не все подпишут такие перезачеты. Потом будет просто со всеми договора заключаться на обслуживание со второй фирмой ООО. Подскажите может ещё есть какой то вариант, чтобы не возвращать переплату

Вопрос от Светлана Светлана

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вот такой момент: начисляем премию сотруднику, уволенному в 2023г и работавшему с тяжелыми условиями труда. Надо ли делать отчисления по доп тарифу, если на данный момент он у нас не работает?

Вопрос от Lirkh99

Добрый день) нужно ли ИП в льготном регионе со ставкой 1% платить 1% с дохода превышающего 300 тыс?

Вопрос от Вероника Васильева

Добрый день! Принимаем сотрудника белорусса, будет работать улаленно в Белоруссии. Подскажите, какими облагается взносам зп и размер ндфл? 🙏

Вопрос от 🔆

Добрый день! Подскажите, как отражаете в 1С прочие удержания с отчета WB?

Вопрос от 🔆

Добрый день! Подскажите, как отражаете в 1С прочие удержания с отчета WB?