Красный уголок бухгалтера

Задавайте любые вопросы в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»
Задать вопрос

Вопрос от Анна Максимова

Добрый день. НКО (Фонд). С р/с Фонда оплачено на р/с компании авиасейлз пополнение баланса Авиасейлз Бизнес. На эти деньги через личный кабинет авиасейлз бизнес оплачены авиабилеты. Авиабилеты оформление на члена попечительского совета и его семью 🙈 Подскажите пожалуйста какова вероятность что налоговая заинтересуется такой операцией? У Фонда усн 6%. Но понимаем что есть риски доначисления НДФЛ

Вопрос от Irina

Добрый вечер! Кто работает с Вайлдберриз, помогите разобраться. Скачали с сайта документы Отчеты Вайлдберриз и Уведомления о выкупе. В Уведомлениях есть сумма о выкупе. А в таблице Еженедельные отчеты в документе с таким же номером и датой как в Уведомлении в графе Продажи сумма другая. Какую сумму правильно взять к налогообложению 6%. Заранее спасибо

Вопрос от Виктория

Добрый день коллеги. Мы импортёры из Китая. Сейчас из за проблем с оплатой платим в Китай через агентов. Сегодня пришел директор и предлагает платит через его друга в Китай. Друг физик. Гражданство РФ и Испании. В России был больше 6ти месяцев назад. Позвонила в банк, они не против. Но что то мне подсказывает,что бы должны будем либо НДФЛ,либо прибыль с его услуг заплатить

Вопрос от Vera

Добрый вечер, ООО двое сотрудников, могут ли они оба уйти с 1 по 18 августа в отпуск без содержания? Один из них директор-учредитель. Не хотят сами себе отплачивать отпуск.

Вопрос от Rogolevskaia Marya😚

Добрый день,подскажите по налоговому расчету Доходы выплаченные иностранным организациям,отражаем ли там Доходы,выплаченные иностранным организациям без представительств в РФ за международные перевозки с кодом 24?

Вопрос от Евгения Байкалова

Коллеги добрый день! Ситуация, следующая. В 2023 году сдала 6 ндфл с неверным октмо, потом пересдала с верным и отправила корректирующий. Уведомления подавала тоже с неверным откмо частично, то есть часть с верным часть нет. В 2024 2 уведомления тоже улетели на неверное октмо за январь и февраль, отчетностоь сдана на верный октмо, но на ЕНС эти уведомления по неверному висят. Сегодня подала уведомления с 0 по неверому октмо и по верному, но так как это после сдачи отчетности, задвоятся ли суммы на верном октмо или просто уберут сумму с неверного октмо? Очень прошу помощи! Так же не в личном кабинете висит задолженность по фиксированным взносам. Может ли это быть по причине того что списали дважды я январе и феврале? После моих уведомлений поправится ли данная задолженность или проще просто оплатить?

Вопрос от Kristina Miller

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я заключаю трудовой договор на удаленке - какой город указывать в трудовом договоре (город нахождения организации или город работника) и как считать зарплату? В городе организации действует районный коэффициент, а где находится сотрудник - нет.

Вопрос от Евгения Байкалова

Коллеги добрый день! Ситуация, следующая. В 2023 году сдала 6 ндфл с неверным октмо, потом пересдала с верным и отправила корректирующий. Уведомления подавала тоже с неверным откмо частично, то есть часть с верным часть нет. В 2024 2 уведомления тоже улетели на неверное октмо за январь и февраль, отчетностоь сдана на неверный октмо, но на ЕНС эти уведомления по неверному висят. Сегодня подала уведомления с 0 по неверому октмо и по верному, но так как это после сдачи отчетности, задвоятся ли суммы на верном октмо или просто уберут сумму с неверного октмо? Очень прошу помощи! Так же не в личном кабинете висит задолженность по фиксированным взносам. Может ли это быть по причине того что списали дважды я январе и феврале? После моих уведомлений поправится ли данная задолженность или проще просто оплатить?

Вопрос от 💤

Здравствуйте! В отношении ИП начата процедура банкротства 21.03.2022 года. На эту дату имелась задолженность по фикс взносам ИП за 2021 год, срок уплаты - 10.01.22. В конце декабря 2021 ИП уже имел статус самозанятого, то есть взносы в 2022 не начислялись. Согласно ст. 213.11 ФЗ-127 о банкротстве, пени прекращают начисляться с момента введения процедуры банкротства, но они по сегодняшний день начисляются. Написали обращение в ФНС, и вот что они ответили: (жирным шрифтом в письме) Я такой судебной практики не знаю. Неужели они могут задолженность за 2021 год считать задолженностью за текущий период? Есть ли смысл судиться? Фото ответа в комментах

Вопрос от Ирина 070814

Добрый вечер, коллеги. Не пойму, что делаю не так. Дано: ИП, ОСНО. Продавец. Во 2 квартале делаю корректировку реализации в сторону уменьшения ( реализации за 4 кв. 2023) . НДС отразился всё верно. А вот с НДФЛ - ❓ покупатель с нами ещё не расплатился, а вот программа ставит всю эту разницу в доход за 2 квартал. Разве это правильно?

Вопрос от Лариса

Коллеги, нужен совет, как поступить. Решила сверить страховые и НДФЛ, то что подается в Уведомлениях и РСВ и 6-НДФЛ, уже все сдано за 2 квартал, никогда не проверяла за бухом, а вот ту решила ))) И обнаружила, что суммы в Уведомлениях и в РВС и 6-НДФЛ не совпадают по нескольким месяцам, где-то не много, а где-то в пределах 15 тысяч. А еще одно уведомление по НДФЛ не подавалось, дивиденды выплачивались, НО в 6-НДФЛ есть все. Вопрос, надо ли подавать в налоговую "исправительные" Уведомления, они ведь все равно у себя поставят те суммы, которые в отчетах, а не в Уведомлениях. Благодарю за помощь! 🌹

Вопрос от Gala818181

Добрый день, Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста привезли товар гтд есть страна отправитель Литва за поставку платили в рублях киргизам и счет-фактура тоже киргизская. Это же не импорт из стран еаэс? А обычный? Просто через Киргизию

Вопрос от Наталья

Уважаемые коллеги, если ООО на УСН ("доходы за минусом расходов") применяет сниженную ставку по УСН (производство мебели), и продает автомобиль сразу после выкупа его из лизинга, можно ли применить к стоимости продажи авто пониженную ставку? Или не прокатит?

Вопрос от Rafakazan

Здравствуйте! ИП на ОСНО. Произошла корректировка реализации, уменьшение цены. В регистре ИП Доходы провелись следующие операции. Условно -10 руб (старая цена), +9 руб. (новая цена). То есть в декларации дохода на 1 руб. стало меньше. Но ведь мы деньги получили, 10 руб. уже. То что документ изменился согласно кассовому методу, должны ли мы изменить НДФЛ? если нет , как поступить?

Вопрос от В .

Добрый день Подскажите, пожалуйста такой момент Ведь если торгуем через маркеплейсы , то д с принимает маркетплейс И мы пробивать чеки не должны 🤔 Т к площадка за «-« комиссию пересылает д с Нам на р/с ? PS то мне продавец сказал, что они чеки пробивали ранее 🤯

Вопрос от Анна Максимова

Добрый день, коллеги. Может ли кто-то посоветовать аудитора/аудиторскую компанию в Москве с опытом работы с Фондами.

Вопрос от Елена Мишина

Добрый день! Как-то я прокараулила, что нужно подавать Расчёт о суммах выплаченные иностранным организациям доходов и удержанных налогов, если платим за перевозку грузов… Суть в том, что перечисляли перевозчику из Казахстана деньги за перевозку груза из РФ в Казахстан. У нас много раньше было таких ситуаций: платили перевозчикам в Беларуси, вопросов не было, декларацию не требовали… Я так понимаю, мы попадаем под пункт 8 статьи 309. И должны заполнять раздел 4? Раньше этого раздела не было, поэтому не подавали этот расчёт, получается? Спасибо за любую помощь!

Вопрос от Анна

Добрый день. Возвращаясь к ситуации с директором в СИЗО. Я подумала и решила, пока мне не поступило каких-то письменных указаний оттуда, я пока работаю, отчёты сдаю по почте(у нас УСН, до баланса далеко), зпл себе начисляю. Директору нет, поскольку он в СИЗО и не работает. Ну и что, что выручка перестала поступать, отчёты всё равно сдаются и зарплата мне положена в размере оклада. По выходу его оттуда я прошу выплатить мне зпл за весь этот период. При отказе подаю иск в суд и взыскиваю с организации и (или) учредителя. Есть аргументы против?

Вопрос от 8 ЛК

ИП на ПСН, патент ( розница) взяли на 3 мес:июль-сентябрь. И тут выясняется, что в августе будет ремонт в магазине,работать не будем. есть ли возможность как то август исключить из патента, или перенести его действие на октябрь? Никто не сталкивался?

Вопрос от Natalya Bobrova

Коллеги! ИП на ОСНО, производство. Раньше считали ндфл методом начисления, сейчас налоговая против этого, должны применять только кассовый метод. Подскажите, каким образом принимаем вычеты? Действительно только по оплатам и документу или ещё все-таки должны быть материалы списаны в производство? Сама ИП настаивает, что достаточно оплаты и документа, а я считаю, что нужно и такое "событие". Хотя статья 221 тоже говорит только об оплате и бумажке.