Красный уголок бухгалтера

Задавайте любые вопросы в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»
Задать вопрос

Вопрос от Evgeni Bulichev

Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры. Вопрос про начисление и уплату НДС. ООО на УСН с 01.01.25 становится плательщиком НДС. По договору комиссии закупает импортное оборудование. Выбирает 5% ставку. Получает аванс. Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается после доставки оборудования на объект и подписания отчёта агента. Как начисляется НДС с аванса? Со всей суммы поступления? Или по факту подписания отчёта агента?

Вопрос от Juli_ya

Коллеги, здравствуйте! Кто получал аттестат Главный бухгалтер в ИПБР. Подскажите, пожалуйста, проходите ли каждый год повышение квалификации на продление?

Вопрос от 𝕆𝕝𝕖𝕤𝕪𝕒

Добрый день. Оформляю удаленного сотрудника с местом прописки Улан-Удэ (Респ. Бурятия). Начиталась в интернете, что РК 1,2 у них там, а с "северной надбавкой" не очень поняла- 30% и не зависит от стажа с 2024? Про СН везде разное пишут и с учётом того, что не было у меня никого и никогда с этими РК и СН, то помогите пожалуйста..вдруг кто-то точно знает, что там в Улан-Удэ?

Вопрос от oleg olegov

Здравствуйте! ИП УСН доходы, без работников. Сейчас читаю статьи, и в разных источниках противоречивая информация по увеличению налоговой об освобождении от НДС. В одних источниках пишут, что до 31.13.24 надо подать уведомление, в других, что не надо, типо автоматически. Доход за 24г, далеко до 60млн)

Вопрос от Наталья

Здравствуйте. ООО на УСН 15%. В расходы не берется зп и взносы, а больничный попал. В 1с всё обновлено, интеграция 1с отчётность есть (так же всё обновлено с ЛК ФНС). По анализу УСН программа видит эти расходы, но всё в графе неприятных. Откуда ноги растут? Несколько раз переформировывала закрытие всех месяцев. Не помогло

Вопрос от Tamara

Помогите,пожалуйста.От предыдущего буха досталась большая переплата на ЕНС.ИП на УСН и патент,но по УСН сейчас деятельность не ведется.Переплата по сумме перекрывает и сумму патента ,по сроку уплаты 31.12.24 и фиксированные страховые взносы.Я правильно поняла,что я просто сейчас подаю до 15 декабря заявление на патент на 2025 год ,а никакие уведомления ,заявления на зачет и т.д ,я не подаю ,просто не плачу взносы и патент,а это все спишется по срокам с енс и все?

Вопрос от алина

Добрый вечер!!! Бухгалтера маркетплейсов ОЗОН и Вайдберриз, помогите! Как вы разносите реализацию? Какие отчеты и документы, которые предоставляет озон и вайлдберриз вы берете и проводите в 1С? Из каких данных формировать передачу на реализацию? где найти это в личном кабинете озона и вайлдберриз?

Вопрос от 8 ЛК

Что то новенькое 😳😳😳 Не понимаю...всегда брали полную сумму от маркеплейса в доход,а комиссию в расход.А это вот что? Клерк пишет в новостях Не все затраты — расходы На УСН список расходов ограничен и нужно сверяться с ним перед тем, как принять какие-то понесенные затраты в уменьшение налогооблагаемой базы. Вот расходы на вознаграждение маркетплейса не входят в перечень принимаемых по статье 346.16. Учитывая, что весь бизнес ИП или организации может строиться именно на торговле на маркетплейсе, а комиссии составят приличную часть расходов, выглядит это несправедливо, но таков уж закон.

Вопрос от Екатерина

Добрый вечер! Подскажите, если в прошлые отчетные периоды не начислили сотруднику зарплату за выход в праздничный день в мае, можно сейчас сделать перерасчет и отразить уже в годовом расчете рсв, а не подавать уточненку за 2 квартал? Или уточненка обязательна, т.к.начисление относится к маю?

Вопрос от Dayan Kutuev

Здравствуйте! ИП на УСН. Деятельность - ИЖС. Переходим лимит в 60 млн. и с 25 становимся плательщиками НДС. В этом году подписываем клиента и работать начнём с эскроу счетами. Как мы выяснили, что средства на эскроу счёте не будут являться нам доходом, пока от деньги оттуда не поступят уже к нам на р/с. Вопрос: Подписываем договор подряда, в котором не упоминается НДС. Когда в 25 году с эскроу счета придут средства, обязаны ли мы будем на сумму в договоре начислить НДС и уплатить?

Вопрос от Валентина

#вопрос. Как считать выходное пособие за 1 месяц при сокращении сотрудника в ноябре 2024. Срок увольнения - 10.01.25. Уведомили за 2 месяца, 8 ноября 2024. Увольняется досрочно. Платим доп.компенсацию за досрочное увольнение. И выходное пособие за 1 месяц (11.01.25-10.02.25). Как правильно посчитать выходное пособие? По правилам 2025 года как при расчёте БИР в 2025? Или все-таки как в 2024?

Вопрос от Ирина

Добрый вечер! Подскажите, если гражданин Казахстана уволился. Что нужно и куда информировать?

Вопрос от Алёна

Добрый день. ООО , относящаяся к СМП. Можно ли платить стр.взносы по общему тарифу, 30%? Или же все пересдавать? И рсв и прибыль?((

Вопрос от Katerina Orlova

Заключен договор на "Услуги технической поддержки в виде предоставления Сертификата на техническую поддержку". Длительность сертификата - 1 год. Компания на УСН, но с 2025 переходит на ОСН. Деньги будут получены в 2024. Как правильно учитывать данные услуги для целей НДС? Вопрос в определении налоговой базы. Акт на сертификат будет составлен в 2024. Однако будет ли вся сумма Сертификата учтена в 2024? Надо ли признавать налоговую базу по НДС в 2025 ежемесячно/ежеквартально, т.к. услуги "растянуты" во времени? Ведь услуги по техподдержке не оказываются одним днём - днём акта в 2024.

Вопрос от Диана Боргуль

Коллеги, добрый день! Вопрос по обязанности уплаты НДС налоговым агентом. Организация - налоговый агент по НДС при оплате аванса поставщику - иностранному партнеру, исчислила НДС, отразила НДС в Декларации, но не уплатила НДС (должны были оплатить как налоговый агент + НДС 28 числа. Сальдо ЕНС получили акт из ФНС с начислением штрафа 20% от неуплаченной суммы НДС

Вопрос от Татьяна С.

Здравствуйте! Подскажите, такой вопрос берём авто в лизинг первоначальный взнос 1 млн. в ноябре и лизинговый первый платёж в декабре на 200 тыс. Правильно понимаю что и то то попадает в прочие расходы и уменьшают налогооблагаемую базу? Спасибо!

Вопрос от Victoria

Здравствуйте! Вопрос кадровикам 🙏 Работник трудился у нас по внешнему совместительству на 0,5 ставки. Весной 2024 он уволился с основного места. Сегодня мы это узнали, он хочет к нам на основное место на те же 0,5 ставки. В бумажной трудовой не было записи о том, что он у нас тоже работает. То есть, если мы его переводим на основное место, то в бумажной трудовой нужно оформить вначале прием на работу к нам по внешнему совместительству, и только потом перевод на основное место? Ничего, что хронология в трудовой книжке будет нарушена? Ведь предыдущая запись об увольнении сделана весной 2024, а ниже будет наша о приеме в 2021 году. Вариант увольнение-прием не рассматриваем, только перевод. И теперь еще вопрос: стоит ли с этим заморачиваться? Ничего для работника не меняется по сути. Если поступит больничный с указанием на основное место, мы можем исправить на совместительство? Закон вроде бы не обязывает нас переводить его на основное место автоматом.

Вопрос от Natalia Kazakova

Добрый день, уважаемые коллеги. Может кто то сталкивался. Поделитесь опытом, пожалуйста. Сейчас корректируем реализацию за 23 год (по Ркм) надо сдавать уточненные декларации по прибыли за полугодие, 9 месяцев и год 23. Есть авансы. Вопрос. С какой периодичностью сдавать корректировки, чтобы на Енс бомба не взорвалась.

Вопрос от nata dudkina

Добрый день, ситуация следующая, ип собственник торгового центра, сдаёт в аренду площади магазинов в торговом центре, т. к площадь сдаваемая превышает 500 кв. м, этот вид деятельности находится на УСН. Этот ИП хочет торговать в своём ТЦ в магазине, площадью до 150 кв. м., может он применять ПСН для розничной торговли?

Вопрос от Елена Екамасова

Добрый день! Производство подсолнечного масла. Подскажите пожалуйста как в 1с отражаете стоимость сырья за минусом стоимости побочных продуктов. На каком этапе какими операциями? Благодарю за ответ!