Статьи по теме «общий режим налогообложения»
Невозвращенные уволенными сотрудниками подотчетные суммы с 2009 года: особенности учета
У предприятия есть невозвращенные подотчетные суммы с 2009 года. Сотрудники уволены. Обнаружены авансовые отчеты этих подотчетных лиц за 2009, которые не были включены в отчетность за 2009 год.
Использование средств резервного фонда отражается по дебету счета 82 и кредиту счетов 84, 75 и др.
С/Х организация на ОСНО. Прибыль, сложившуюся за год распределили в резервный капитал. На какие цели используется дальше? Пример проводок?
Компенсацию за отпуск, если работник находился в командировке, рассчитывают исходя из оклада
Как рассчитать средний заработок при командировке сотрудника: принят 11.05.2010, в этот же день направлен в командировку до 10.08.2010, уволен 10.08.2010? Как рассчитать компенсацию? Предприятие на ОСНО.
Затраты на строительство здания оплачиваются учредителями фирмы: особенности учета расходов
Фирма находящаяся на ОСНО взяла в долгосрочную аренду с правом выкупа землю у администрации города и собирается строить здание.
Разъяснены правила учета имущества, полученного «упрощенщиком», при присоединении компании с иным налоговым режимом
Присоединение предприятий всегда вызывает множество вопросов. Минфин России попытался раскрыть некоторые аспекты учета основных средств и затрат, связанных с обслуживанием займов, которые перешли к правопреемнику. Причем правопреемник применяет УСН, а реорганизованная компания была на общем режиме налогообложения.
Можно ли после возврата на общий режим учесть убыток, полученный до перехода на УСН?
По результатам 2009 г. образовался налоговый убыток. Был отражен по Дт 09 отложенный налоговый актив. С 2010 г. применяем УСНО (доходы-расходы). Можем ли мы учесть убыток в следующих налоговых периодах (при условии применения ОСНО)?
Как в учете отразить расчеты с поставщиком, если оплата за услуги связи производилась через подотчетное лицо?
Как отразить в учете расчеты с поставщиком, если оплата за услуги связи производилась через подотчетное лицо? Оправдательных документов нет. Но по акту сверки с поставщиком оплата видна. Предприятие на ОСН.
Как упрощенцу провести акт взаимозачета с организацией на общем режиме?
Организация N заключила с нами договор (услуги) с учетом НДС, моя организация M заключила договор (услуги) без учета НДС. Теперь организация N хочет, чтобы мы провели акт взаимного зачета.
Вправе ли ИП применять общий режим и уплачивать НДС, если при открытии подано заявление на применение УСН?
При открытии ИП в 2009г. было подано заявление на применение УСН 10%, а деятельность стали вести по ОСНО, не применяв УСН. Сдали декларацию по НДС за 4 кв.2009 года и попали на камеральную проверку. Теперь налоговики говорят, что мы не вправе применять НДС, все должны переделать на УСН и должны переделать счета-фактуры без НДС т.к. заявление об отказе применения УСН мы не подавали. Как можно выйти из этой ситуации не переделывая документы покупателям и с минимальными затратами?
УФНС по Республике Калмыкия уточняет порядок выбора режима налогообложения
Если Вы не определились с возможностью применения какого-либо из специальных налоговых режимов (за исключением ЕНВД), то по умолчанию должны осуществлять налогообложение своей предпринимательской деятельности в соответствии с общим режимом.
Следует ли агенту на общем режиме указывать НДС в договоре аренды, если принципал, собственник имущества, применяет УСНО?
Агент находится на ОСНО. Принципал на УСНО (НДС не платит). Агент оказывает услуги от своего имени, по поручению Принципала. Договор Агента с Арендатором составлен с учетом НДС.
Премии и бонусы при совмещении режимов
Торговая фирма совмещает ЕНВД и общий режим. Согласно договору купли-продажи, за выполнение определенных условий поставщик предоставляет ей денежные премии и бонусный товар. Порядок их учета зависит от ряда факторов. Это следует из разъяснений чиновников.
Может ли книга покупок и продаж заменить Книгу доходов и расходов ИП?
Здравствуйте. Я ИП, нахожусь на ОСНО. У меня стоит бухгалтерская программа, кот. не печатает и не заполняет Книгу доходов и расходов ИП, но так как я являюсь плательщиком НДС, я обязана вести книгу покупок и продаж, могут ли они заменить мне книгу доходов и расходов?
Каков порядок налогообложения у векселедержателя при погашении векселей при ОСНО и УСН?
Подскажите, пожалуйста, каков порядок налогообложения у векселедержателя полученных собственных векселей организации, приобретенных по договору, оформленному как их купля-продажа, при их погашении при ОСНО и при УСН (доходы-расходы)?
Надо ли применять раздельный учет при получении процентов по предоставленному займу?
Предприятие применяет ЕНВД. Во втором квартале предоставило заем организации на ОСНО. Будет ли применяться раздельный учет (ЕНВД и ОСНО) при получении процентов по предоставленному займу?
Может ли ИП включить в состав расходов плату за аренду автомобиля?
Подскажите, пожалуйста, может ли ИП, работающий по ОСН и занимающийся оптовой торговлей овощей, фруктов, включить в состав расходов суммы ежемесячной платы за аренду личного автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности? И какие документы, кроме договора аренды, необходимо оформить при этом?
Что делать, если компания находится на УСН или ОСНО, но подпадает под ЕНВД?
Компания находится на УСН совместно с ЕНВД с 2009 года, документы, подтверждающие УСН, имеются в наличии, а по ЕНВД - нет. То же самой и с другой компанией, находящейся на ОСНО, но подпадающей под ЕНВД с 2007 г. Я новый бухгалтер и сейчас нахожусь в растерянности, что мне делать и какие санкции ожидают эти компании, а также нужно ли производить восстановление учета или есть какой-то выход из этой ситуации?
Сельхозпроизводитель получил субсидию из бюджета. Как оформить?
Организация является сельхозтоваропроизводителем, находится на ОСНО. Поступили денежные средства на возмещение затрат на биологическую рекультивацию земли. Куда их включать по налогу на прибыль по ставке 0% или 24%?
Как поставить на баланс здание, полученное по договору безвозмездного пользования?
Подскажите, пожалуйста как быть? ООО на ОСНО. Выиграли тендер на заключение договора безвозмездного пользования объектом социально-бытового назначения на 20 лет с условием проведения кап ремонта здания за свой счет и в дальнейшем оказание банных услуг населению.
Каков порядок возмещения НДС по ранее полученным авансам?
В 2009г ООО применяло ОСНО, с полученной предоплаты от покупателей в 4 кв 2009 г. был исчислен и уплачен НДС в бюджет. С 2010г ООО перешло на УСНО "Доходы -расходы". В Книгу доходов и расходов в доходы были включены суммы предоплаты, отгрузка по которым произведена в 2010г. Каков порядок возмещения НДС по ранее полученным авансам? Следует ли подавать декларацию на возмещение НДС в 2010г?