Вопрос от Анастасия

Коллеги, добрый день всем. Прошу помощи у тех, кто занимается ВЭД. Мы только начали, буду очень благодарна, если прям по шагам напишите наши действия. Что сейчас есть: полностью оплачен товар китайскому поставщику (в рублях платили) в 3 квартале. В конце сентября заплатили авансы на таможню и заплатили сторонней организации за услуги по оформлению гтд. Выпуск гтд с таможни 2 октября, товар тогда же получили на склад. Как оформить поступление и гтд в 1с изучила, а вот что делать дальше...знаю что надо подавать декларацию по косв.ндс, может еще что-то надо куда-то сдавать? Знающие-подскажите, пожалуйста, порядок действий 🙏

Вопрос от Анастасия из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

15
  • К
    Катерина Гредина

    Декларацию по косвенным налогам подаётся, если товар получили из стран Таможенного союза. А если гтд то только вычет в 4 квартале.

    Ответ от Катерина Гредина из «КУБ»

  • К
    Катерина Гредина

    По оплатам отчёт с разделов 5. В 1с нужно указать в договоре код 33.

    Ответ от Катерина Гредина из «КУБ»