Вопрос от Елена

Здравствуйте, коллеги! Прошу совета: ИП на УСН (6%) выставил в июле счет на услуги, услуги оказал и получил оплату тоже в июле! Но счет выставил с НДС 20%... СФ не выставлял! Декларацию за 3 кв. Не подавал! Как теперь лучше поступить... Выставить сф октябрем и включить в декларацию за 4 кв... Или выставить октябрем и включить в декларацию за 3 кв.. и подать пусть и с опозданием? Не спрашивайте почему выставил с НДС упрощенец.. Так попросил покупатель вот и весь ответ🙈

Вопрос от Елена из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

21
  • Ю
    Юлия

    Добрый день. Лучше подать за 3 квартал. Там будет сф ндс с аванса. В 4 квартале отгрузка и зачет авансового сф.

    Ответ от Юлия из «КУБ»

  • О
    Оксана

    Не надо НДС с аванса, иначе 2 раза заплатить придётся, тк вычеты у усн пока не предусмотрены.

    Ответ от Оксана из «КУБ»