Вопрос от Елена из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Елена
Здравствуйте, коллеги! Прошу совета:
ИП на УСН (6%) выставил в июле счет на услуги, услуги оказал и получил оплату тоже в июле! Но счет выставил с НДС 20%... СФ не выставлял! Декларацию за 3 кв. Не подавал!
Как теперь лучше поступить... Выставить сф октябрем и включить в декларацию за 4 кв... Или выставить октябрем и включить в декларацию за 3 кв.. и подать пусть и с опозданием?
Не спрашивайте почему выставил с НДС упрощенец.. Так попросил покупатель вот и весь ответ🙈
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
21Добрый день. Лучше подать за 3 квартал. Там будет сф ндс с аванса. В 4 квартале отгрузка и зачет авансового сф.
Ответ от Юлия из «КУБ»
Покупателю был нужен счёт с НДС или СФ?
Ответ от Алексей Т. из «КУБ»
Не надо НДС с аванса, иначе 2 раза заплатить придётся, тк вычеты у усн пока не предусмотрены.
Ответ от Оксана из «КУБ»